СКАЧАТЬ:
1.Расчетная часть
1.1. Укрупненный расчет стоимости основных фондов
Основные фонды - это совокупность средств труда и материальных - вещественных ценностей, которые длительное время участвуют в процессе производства не изменяя своей формы, перенося свою стоимость по частя по мере износа на себестоимость готовой продукции, срок службы более одного года и стоимостью свыше ста минимальных окладов оплаты труда.
Виды основных фондов |
Количество зрительских мест |
|||||
…-100 |
101-200 |
201-300 |
301-400 |
401-… |
||
Удельная стоимость здания кинотеатра на 1 зр/м, тыс.руб. |
35 |
50 |
75 |
90 |
105 |
|
Стоимость киноаппаратуры, тыс.руб. |
1-о постной |
1100 |
1500 |
1800 |
2000 |
2500 |
2-х постной |
1800 |
2150 |
2400 |
2650 |
2800 |
|
Стоимость одного кресла зр/з, руб. |
2000 |
2500 |
2700 |
2900 |
3000 |
|
Удельная стоимость мебели фойе служебных помещений на 1 зр/м, руб. |
800 |
1150 |
1400 |
1650 |
1800 |
Стоимость основных фондов кинотеатра в курсовой работе рассчитывается ориентировочно по рекомендуемым нормативным документам и по прилагаемой таблице, в зависимости от количества зрительских мест и количества кинопроекционных постов.
Таблица 1
В соответствии с рекомендуемыми нормативами стоимость основных фондов кинотеатра на 595 зрительских мест, с 1постной киноустановкой принимается:
1.С бал здания кинотеатра=С уд.здания *М,
С бал здания кинотеатра= 90000 руб.*317 мест = 28530000 руб.
2.С бал киноаппаратура =М = количеству постов,
С бал киноаппаратура = 2650000 руб.
3.С бал кресла зрительского зала =С уд. кресел * М ,
С бал кресла зрительского зала = 2900руб. * 317мест =919300 руб.
4.С бал мебель фойе и служебных помещений =С уд.мебель фойе и служ. помещений * М,
С бал мебель фойе и служебных помещений = 1650руб. * 317 мест =523050руб.
.Общая стоимость основных фондов кинотеатра составляет:
С общ =С бал здания кинотеатра+С бал киноаппаратура +С бал кресла зрительского зала +С бал мебель фойе и служ. помещений
С общ = 28530000руб. +2650000 руб.. +919300 руб.+523050руб.=32622350руб.
1.2 Расчет структурыосновных фондов кинотеатра
Структура основных фондов-это соотношение стоимости одного вида основных фондов к общей стоимости всех основных фондов.
Х = С бал1ОФ/С общ ОФ*100%
Х здания кинотеатра=С бал здания кинотеатра/С общОФ*100% ,
Х здания кинотеатра=28530000 руб./32622350руб. *100%= 87,455%
Х киноаппаратура =С бал киноаппаратура / С общОФ*100% ,
Х киноаппаратура =2650000 руб./32622350руб. *100%=8,123%
Х кресла зрительского зала=С бал кресла зрительского зала/С общОФ*100% ,
Х кресла зрительского зала = 919300руб./32622350руб. *100%=2,818%
Х мебель фойе и служ. помещений= С бал мебель фойе и служ. помещений/С общОФ*100% ,
Х мебель фойе и служ. помещений = 523050руб./32622350%руб. *100%=1,603
Х общ = Х здания кинотеатра+Х киноаппаратура +Х кресла зрительского зала +Х мебель фойе и служ. помещений
Х общ = 87,455%+8,123%+2,818%+1,603% = 99,999%
Структура основных фондов кинотеатра:
№ п/п |
Виды основных фондов |
Балансовая стоимость (руб.) |
Удельный вес, % |
1 |
Здания |
28530000 |
87,455 |
2 |
Киноаппаратура |
2650000 |
8,123 |
3 |
Кресла зрительного зала |
919300 |
2,818 |
4 |
Мебель фойе и служебных помещений |
523050 |
1,603 |
|
Итого: |
32622350 |
99,999 |
Таблица2
1.3. Расчет площади помещений кинотеатра на 317зрительских мест.
Расчетную вместимость для определения площадей помещений зрительского комплекса следует принимать равной:
в однозальных кинотеатрах- вместимости зрительного зала,
·Площадь зрительного зала следует принимать, м2на 595 зрительских мест, для кинотеатров круглогодичного действия 1м2;
·Состав и площадь кинопроекционного комплексаследует принимать согласно кинопроекционным постам: 1-о постный- 16м2;
·Площади помещений административно-хозяйственных, производственных помещений на одно место в зрительном зале следует принимать в соответствии с ВСН 45-86 по данным приведенным в следующих таблицах:
Таблица 3
Помещения |
Площадь, м2 |
Кабинет дежурного администратора Кабина старшего кассира Кабинет директора |
6 4 9 |
Таблица 4
Помещения |
Площадь, м2 |
Кабины кассиров Комната бухгалтерии Комната отдыха персонала с гардеробной Кассовый вестибюль Входной вестибюль Гардеробная Фойе Буфет с подсобными помещениями Хозяйственная кладовая, помещения для инвентаря Плакатная, столярная и слесарная мастерский Кладовая при фойе Курительная Санитарные узлы Детская комната |
0,01 0,12 0,12 0,07 0,2 0,09 0,4 0,23 0,09 0,09 0,07 0,05 0,05 0,02 |
РАСЧЕТЫ:
Таблица 5
1. |
Зрительный зал |
1м2=(длина*ширин)=20,5*15,5=317м2 |
2. |
Кинопроекционный комплекс |
16 м2 |
3. |
Кабинет дежурного администратора |
6 м2 |
4. |
Кабина старшего кассира |
4 м2 |
5. |
Кабинет директора |
9 м2 |
6 |
Кабины кассиров |
0,01*М=0,01*317=3,17 м2 |
7. |
Комната бухгалтерии |
0,12*М=0,12*317=38,04 м2 |
8. |
Комната отдыха персонала с гардеробной |
0,12*М=0,12*317=38,04 м2 |
9. |
Кассовый вестибюль |
0,07*М=0,07*317=22,19 м2 |
10. |
Входной вестибюль |
0,2*М=0,2*317=63,4 м2 |
11. |
Гардеробная |
0,09*М=0,09*317=28,53 м2 |
12. |
Фойе |
0,4*М=0,4*317=126,8 м2 |
13. |
Буфет с подсобными помещениями |
0,23*М=0,23*317=72,91м2 |
14. |
Хозяйственная кладовая, помещения для инвентаря |
0,09*М=0,09*317=28,53 м2 |
15. |
Плакатная, столярная и слесарная мастерские |
0,09*М=0,09*317=28,53 м2 |
16. |
Кладовая при фойе |
0,07*М=0,07*317=22,19 м2 |
17. |
Курительная |
0,05*М=0,05*317=15,85 м2 |
18. |
Санитарные узлы |
0,05*М=0,05*317=15,85 м2 |
19. |
Детская комната |
0,02*М=0,02*595=6,34 м2 |
ИТОГО: при 1 посте =862,4 м2
1.4. Расчет плана эксплуатации кинотеатра на 317 мест.
Исходные данные:
1.Количество рабочих дней в год 360
2.Среднее количество сеансов в день всего 5;
в том числе для взрослых 4,6
для детей 0,4
3.Средний процент заполнения зрительного зала:
для взрослых 73%
для детей 34%
4.Средняя цена посещений на сеансах:
для взрослых 190руб.
для детей 110 руб.
5.Средний процент прокатной платы 49%
6.Лимит фонда заработной платы в зависимости от суммы валового сбора 20%
РАСЧЕТЫ:
1. Определим количество сеансов для взрослых в год:
К/Свзр. в год = К/С взр. в день*Р/Д год ;
К/С взр. в год = 4,6*360 дней = 1656 сеансов.
2. Определим количество сеансов для детей в год:
К/С дет.в год = К/С дет.в день*Р/Д год ;
К/С дет.в год = 0,4* 360 дней = 144 сеанса.
3. Определим общее количество сеансов в год:
К/С общ. = К/С взр. в год +К/С дет.в год;
К/С общ. = 1656 сеансов + 144 сеанса = 1800 сеансов.
4. Определим пропускную способность кинотеатра для взрослых в год:
ПС взр. = К/С взр. в год *М;
ПС взр. = 1656* 317 мест = 524952 зрителей
5. Определим пропускную способность кинотеатра для детей в год:
ПС дет. = К/С дет.в год *М;
ПС дет. = 144* 317 мест = 45648 зрителя.
6. Общая пропускная способность:
ПС общ. = ПС взр. + ПС дет.;
ПС общ. = 524952 зрителей + 45648 зрителя = 570600 зрителей.
7. Определим количество посещений на сеансах для взрослых:
КП взр. = ПС взр.*% загр. з/з /100%;
КП взр. = 524952 зрителей* 73% /100% = 383215 зрителя.
8. Определим количество посещений на сеансах для детей:
КП дет..= ПС дет.*%загр. з/з /100%;
КП дет..= 45648 зрителя * 34%/100%= 15520 зритель.
9. Общее количество посещений на киносеансах составило за год:
КП общ. = КП взр. + КП дет.
КП общ .= 383215 зрителя+15520 зритель = 389735зрителей.
10. Определим ВС кинотеатра полученный от продажи кинобилетов для взрослых:
ВС взр. = КП взр. *Цб. взр.;
ВС взр. = 383215 зрителя*190 руб. = 72810850 руб.
11. Определим ВС кинотеатра полученный от продажи кинобилетов для детей:
ВС дет. = КП дет. *Цб. дет.;
ВС дет. = 15520 зритель * 110 руб. = 1707200 руб.
12. Определим общую сумму ВС кинотеатра:
ВС общ. = ВС взр. +ВС дет.;
ВС общ. = 72810850 руб. +1707200руб. = 74518050 руб.
13. Определим сумму прокатных отчислений:
ПО= ВС общ.* % ПП/ 100%;
ПО=74518050 руб.*48%/100%= 35768664 руб.
14. ЭР кинотеатра принимаются на основании расчета сметы:89462644,4руб
15.Отчисления в РФ кинотеатра принимаются на основании специальных расчетов:618729руб
16.Определим результат эксплуатации в год:-51331987руб
План эксплуатации кинотеатра на 317 мест.
Таблица 6
№ п/п |
Показатели эксплуатации |
Единица измерения |
План на год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Количество рабочих дней |
дни |
360 |
2. |
Среднее количество киносеансов: -всего -для взрослых -для детей |
сеансы |
5 4,6 0,4 |
3. |
Всего киносеансов с продажей билетов в год: -всего -для взрослых -для детей |
сеансы |
1800 1656 144 |
4. |
Количество зрительских мест кинотеатра |
места |
317 |
5. |
Пропускная способность на сеансах: -всего -для взрослых -для детей |
зрители |
570600 524952 45648 |
6. |
Средний процент заполнения зр/з на сеансах: -для взрослых -для детей |
% |
73 34 |
7. |
Количество посещений на сеансах: -всего -для взрослых -для детей |
зрители |
398735 383215 15520 |
8 |
Средняя цена посещения на сеансах: -для взрослых -для детей |
Руб. |
190 110 |
9. |
Валовый сбор от сеансов: -всего -для взрослых -для детей |
Руб. |
74518050 7280850 1707200 |
10. |
Прокатная плата |
Руб. |
35768664 |
11. |
Эксплуатационные расходы |
89462644,4 |
|
12. |
Ремонтный фонд |
618729 |
|
13. |
Результат эксплуатации |
прибыль |
-51331987 |
убыток |
2. Планирование численности штата кинотеатра и годового фонда зарплаты.
2.1 Составление структуры управления кинотеатром
-менеджер -бухгалтер
|
секретарь -кассир
менеджер -инженер
контролер - киномеханик
|
![]() |
|
|||||
-уборщик -экономист
-сантехник -юрист
-электрик
2.2 Расчет численности штата годового фонда заработной платы
Исходные данные для расчета.
-рабочие дни в месяц-30
-среднее количество киносеансов в день- 5
-количество зрительских мест в зале- 317
-количество пропускных постов для зрителей- 4
-общая площадь помещений кинотеатра- 862,37м2
В соответствии с типовым положением о штатах руководящих, инженерно-технических работников и служащих кинотеатра, а также с учетом объема работы кинотеатра (количество мест, количество киносеансов, суммы валового сбора, дополнительных платных услуг населению и другие), устанавливаем штаты административно-управленческого персонала для кинотеатра.
1.Руководители:
- ген директор,
-зам. директора по управлению персоналом,
-главный бухгалтер,
-главный инженер,
-главный экономист,
-зам. директора по административно-хозяйственным работам.
2.Специалисты:
-менеджер,
-экономист,
-бухгалтер, юрист.
3.Служащие:
-старший кассир,
-кассир,
-секретарь,
-киномеханик,
-контролер.
4.Рабочие:
-уборщик
-сантехник,
-электрик.
Производим расчет штатных единиц инженерно-технических работников и обслуживающего персонала:
1.Рассчитаем численность киномехаников.
Ч к1м=, где
П- продолжительность киносеанса (2ч.);
С-количество сеансов в день;
Д-рабочие дни (месяц);
Ноб- норма обслуживания при автоматическом показе (1);
Нвр- норма времени, которую необходимо отработать в месяц (167,6 ч.).
Чк1м=
Принимаем 2 единицы киномехаников, из которых один старший.
2.Рассчитаем численность кассиров.
Ч кас==
Принимаем 3 единицы кассиров, из которых один старший.
3.Рассчитаем численность контролеров.
Чконт=
Принимаем 11 единиц контролеров, из которых 4 старших.
4.Рассчитаем численность уборщиков помещения.
Чубор==
= 4
Принимаем 4 единиц уборщиков помещения, из которых 1 старший.
Штатное расписание
Кинотеатра «Дон» на 2013 год.
№ |
Наименование Должности
|
Кол Ед. |
Базовый оклад |
Выплаты стимулирующего характера |
Выплаты компенсационного характера |
Базо вый оклад+выплатыстим.характера+выплатыкомпенс.харак-ра |
Месячный фонд заработной платы. |
|
|||
За качественное выполнение работы |
За выслугу лет |
За высокие Дости-жения |
За совмещение |
За опасные условия труда |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Р У К О В О Д И Т Е Л И |
|
||||||||||
1 |
Ген. директор |
1 |
33170 |
|
|
|
|
|
33170 |
33170 |
|
2 |
Зам. По управлению персоналом |
1 |
22180 |
|
|
|
|
|
22180 |
22180 |
|
3 |
Гл. бухгалтер |
1 |
22180 |
900 |
|
|
|
|
23080 |
23080 |
|
4 |
Зам.по АХР |
1 |
22180 |
|
900 |
|
|
|
23080 |
23080 |
|
5 |
Гл.инженер |
1 |
22180 |
|
|
|
1800 |
|
23980 |
23980 |
|
6 |
Гл.экономист |
1 |
22180 |
|
|
850 |
|
|
23030 |
23030 |
|
|
ИТОГО: |
6 |
|
900 |
900 |
850 |
1800 |
|
147620 |
147620 |
|
С П Е Ц И А Л И С Т Ы |
|
||||||||||
1 |
Бухгалтер |
2 |
16 000 |
600 |
|
|
|
|
16600 |
33200 |
|
2 |
Экономист |
1 |
17500 |
600 |
|
|
|
|
18100 |
18100 |
|
3 |
Менеджер |
1 |
16000 |
|
700 |
|
|
|
16700 |
16700 |
|
4 |
Юрист |
1 |
16000 |
750 |
|
|
|
|
16750 |
16750 |
|
5 |
Инженер |
1 |
16 000 |
|
700 |
|
|
1600 |
16700 |
16700 |
|
|
ИТОГО: |
6 |
81500 |
1950 |
1400 |
|
|
1600 |
84850 |
101450 |
|
С Л У Ж А Щ И Е |
|
||||||||||
1 |
Кассир |
1 |
15 000 |
800 |
|
|
|
|
15800 |
15800 |
|
2 |
Контролёр |
1 |
13 000 |
|
700 |
|
|
|
13700 |
13700 |
|
3 |
Старший кассир |
2 |
15000 |
|
|
|
|
|
15000 |
30000 |
|
4 |
Секретарь |
1 |
13000 |
|
600 |
|
|
|
13600 |
13600 |
|
5 |
Киномеханик |
1 |
14000 |
800 |
|
|
|
|
14800 |
14800 |
|
|
ИТОГО: |
7 |
70000 |
1600 |
1300 |
|
|
|
72900 |
87900 |
|
Р А Б О Ч И Е |
|
||||||||||
1 |
Электрик |
1 |
9000 |
|
400 |
|
|
900 |
10300 |
10300 |
|
2 |
Уборщик |
1 |
7000 |
|
|
|
700 |
|
7700 |
7700 |
|
3 |
Сантехник |
1 |
10000 |
|
|
|
|
|
10000 |
10000 |
|
|
Итого |
3 |
26000 |
|
400 |
|
700 |
|
30000 |
30000 |
|
ВСЕГО ПО КИНОТЕАТРУ: 366970 |
|
ГФЗП = 366970 * 12 мес. = 4 403 640 руб.
3. Смета эксплуатационных расходов кинотеатра на 317 зрительских мест
3.1. Расчет сметы эксплуатационных расходов кинотеатра
Исходные данные:
Количество зрительских мест – 317 мест
Количество рабочих дней в год - 360 дней
Общее количество сеансов в год всего – 1800 сеансов;
в том числе для взрослых - 1656 сеансов
для детей - 144 сеанса
Годовая сумма валового сбора:
для взрослых – 72810850 рублей
для детей - 1707200рублей
Количество проекционных постов - 2
Количество пропускных постов - 4
Балансовая стоимость основных фондов, всего - 32622350рублей
в т.ч. здания -28530000 рублей
киноаппаратуры - 2650000 рублей
кресел зрительного зала - 919300 рублей
мебели в фойе и служебных помещениях – 523050 рублей
РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ
Эксплуатационные расходы кинотеатра -это текущие затраты кинозрелищного предприятия, связанные с его деятельностью по кинообслуживанию населения.
Статья 1. Заработная плата
Расходы по данной статье планируются в размере расчетного годового фонда заработной платы, исчисленного по штатному расписанию- 4 403640 рублей.
Статья 2. Начисления на заработную плату
Расходы планируются в соответствии с нормативом «Единого социального налога», в размере 30,2 % к годовому фонду заработной платы.
ГФЗП * 30,2% /100% =4 403640* 30,2% /100% = 1329899,28руб
Статья 3. Командировочные расходы.
Расходы планируются в соответствии с нормативом в размере 0,05 % к годовой сумме валового сбора.
ВС*0,05% / 100% = 37259,025руб
Статья 4. Амортизация основных фондов.
Расходы планируются в размере общей годовой суммы амортизационных отчислений, исчисленных по каждому виду основных фондов кинотеатра, с учетом их балансовой стоимости и действующих норм амортизационных отчислений.
а) АО здания кинотеатра = Сб здания кинотеатра * На% /100%
На
% = *100% где, Т=12 лет
На
% = *100 = 83%
АОздания кинотеатра = 23679900руб
б) АОкиноаппраратуры= Сбкиноаппраратуры * На% /100%
На
% = *100 где, Т=6 лет
На
% = *100=
16%
АОкиноап=424000руб
в) АО кресла зрительского зала= Сбкресла зрительского зала * На% /100%
На
% = *100где,
Т=4 года
На
% = *100=
25%
АОкресла=229800руб
г) АО мебель фойе и служ. помещений= Сб мебель фойе и служ. помещений * На% /100%
На
% = *100где,
Т=3 года
На
% = *100=
33%
АОмебели=172600руб
АОобщ=АО здания кинотеатра+АО киноаппраратуры+АОкресла зрительского зала+ АО мебель фойе и служ. помещений
АОобщ=24506300руб
Статья 5. Электроэнергия.
Расходы рассчитывают раздельно на оплату за электроэнергию, используемую для питания силовых и осветительных установок.
А. Расходы на электропитание силовых установок определяются электрической мощностью кинотехнологического оборудования, годовым количеством киносеансов, средней продолжительностью одного киносеанса, стоимостью оплаты за 1 кВт-час электроэнергии и рассчитываются по формуле:
О эл.сил. = Рэл. сил. * tс * Сгод * Тэл.
где:Оэлсил- сумма оплаты за электропитание силовых установок;
Рэл. сил. -суммарная электрическая мощность силовых установок (кинотехнологического оборудования) ,
tc- средняя продолжительность сеанса с показом полнометражного художественного фильма, принимаемая 1,7 часа
Сгод - количество киносеансов в году
Тэл-тарифная плата за 1 кВт-час, принятая за 3,47 без НДС (18%)= 3,47 руб.+ 0,63руб. = 4,1 руб.
3,47 руб.*18% / 100% = 0,63руб.
Оэл.сил. = 7,5кВт *2*1800*4,10 =110700
Суммарная электрическая мощность кинотехнологического оборудования (Рэл.сил) зависит от мощности ксеноновой лампы кинопроектора и составляет: при ксеноновой лампе 1,6 кВт - Рэл. сил. = 7 кВт
Б. Расходы электроэнергии на освещение конкретного помещения (группы однородных помещений) кинотеатра, из расчета на один сеанс, определяется по формуле:
Аэл.
= ; (кВт-час)
где Аэл. - расход электроэнергии на освещение конкретного помещения (группы однородных помещений), из расчета на один сеанс в кВт-час;
Муд. - удельная мощность источника света для конкретного помещения (группы однородных помещений), в Вт/м2;
S- площадь освещаемого помещения, в м2;
К - коэффициент запаса, учитывающий старение и загрязнение осветительных приборов, принимаемый для ламп накаливания (лн) -1,5; для люминесцентных ламп (лл)-1,7;
В - условное время горения лампы, из расчета на один сеанс, в минутах.
Аэл.1 =10*317*1,5*15/60000=1,19
Аэл.2 =30*16*1,5*120/60000=1,44
Аэл.3 =20*199,71*1,7*20/60000=2,26
Аэл.4 =30*155,34*1,7*40/60000=5,28
Аэл.5 =10*85,59*1,7*60/60000=0,54
Аэл.6 =20*72,91*1,5*30/60000=1,09
Аэл.7 =10*15,85*1,7*20/60000=0,09
№
Наименование помещения
Муд, Вт/м2
S, м2
Тип светильника
К
В, мин
Ф эл, кВт-час
1
Зрительный зал
10
317
лн
1,5
15
1,19
2
Кинопроекционная
30
16
лн
1,5
120
1,44
3
Фойе, буфет
20
199,71
лл
1,7
20
2,26
4
Служебные помещения
30
155,34
лл